科創(chuàng)委、統(tǒng)計(jì)局、火炬系統(tǒng)報(bào)表相關(guān) 科創(chuàng)委:通常報(bào)年報(bào),每年3月底前提交,報(bào)表包含企業(yè)研發(fā)投入等多方面數(shù)據(jù),不只是財(cái)務(wù)報(bào)表。 統(tǒng)計(jì)局:部分企業(yè)需月報(bào),依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等填報(bào),內(nèi)容涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等多方面。 火炬系統(tǒng):高新技術(shù)企業(yè)等報(bào)年報(bào),一般年初截止,如3月20日左右,填報(bào)企業(yè)科技研發(fā)等相關(guān)數(shù)據(jù),非僅財(cái)務(wù)報(bào)表。 高新技術(shù)企業(yè)相關(guān) 加計(jì)扣除:采取“自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤狈绞剑瑹o(wú)需到稅務(wù)局備案。 復(fù)審周期:高新技術(shù)企業(yè)資格三年有效期,三年后需復(fù)審。
老師好,請(qǐng)問(wèn), 單位老板是韓國(guó)籍人,我一直按非居民來(lái)給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來(lái)報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒(méi)有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來(lái)申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢(qián)時(shí)候就多發(fā),沒(méi)錢(qián)時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬(wàn),有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對(duì)上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
是這樣的老師,我單位在報(bào)稅系統(tǒng)中要提交財(cái)務(wù)制度,我填寫(xiě)那個(gè)表的時(shí)候,后面有一項(xiàng)是讓填寫(xiě)“會(huì)計(jì)報(bào)名名稱(chēng)、報(bào)送期間、報(bào)送期限和會(huì)計(jì)報(bào)表類(lèi)型”這個(gè)我不是很懂,你像我們單位每年都要做三大報(bào)表,是要全部填寫(xiě)到上面嗎,還有這個(gè)報(bào)送期間,分了年、季、月,我們申報(bào)納稅的方式是季報(bào),我是不是選擇季就可以了
老師,我想問(wèn)下,我們公司是新成立的,工商辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開(kāi)始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過(guò)納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過(guò)企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬(wàn)版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開(kāi)始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說(shuō)我們沒(méi)有固定資產(chǎn),我說(shuō)今年入的,他說(shuō)有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說(shuō)把資料準(zhǔn)備齊了就下來(lái)查賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬(wàn),但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說(shuō)退1萬(wàn)多就不用查賬,超過(guò)就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說(shuō)今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說(shuō)了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題:評(píng)審專(zhuān)家問(wèn)題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過(guò)大,基本是全部剔除,會(huì)問(wèn)你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問(wèn)題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說(shuō)我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來(lái))
老師,老板的私車(chē)公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車(chē)公用協(xié)議和簽車(chē)輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票軟件,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷(xiāo)單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫(xiě)。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙?chē)配送給大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買(mǎi)了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
一個(gè)納稅年度內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收? (技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入是不是交6%增值稅)