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收到的財(cái)付通款0.01,這個(gè)要怎么做賬,做營業(yè)外收入嗎,我們現(xiàn)在沒營業(yè)也沒收入,這個(gè)做營業(yè)外收入年底是不是要報(bào)所得稅,0.01元怎么報(bào)所得稅呢,是不是可以把0.01元做其他應(yīng)付款呢?

2020-10-21 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-21 16:37

這個(gè)不行做到管理費(fèi)用沖一下

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 16:38

好的,是借銀行存款,貸管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:39

同學(xué),您好,是這樣理解。

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 16:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:40

同學(xué)你好,不客氣的。

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 16:46

老師,公司賬收到幾千塊錢是客戶公司轉(zhuǎn)的,要怎么做分錄,這個(gè)錢不用還了,本來就是之前幫他們墊付的,但是賬上沒體現(xiàn)墊付這筆業(yè)務(wù),做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:50

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 因?yàn)橹皼]有做賬,這個(gè)需要平賬,要不發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)平賬,要不做到營業(yè)外收入 借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 16:53

那就先放其他應(yīng)付款里面,什么是發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)呢,已經(jīng)發(fā)生過的不可能再發(fā)生,求ft老師指點(diǎn)怎么平賬,也不可能做營業(yè)外收入,要交所得稅,這個(gè)也不是收入

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:56

同學(xué),您好,這個(gè)自己有合規(guī)的業(yè)務(wù)發(fā)票就可以,自己再多想想。

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 17:00

還有就是可不可以這樣,放其他應(yīng)收里面,因?yàn)槲移渌麘?yīng)收里面有員工借款本來借方有金額(員工借款不會(huì)還了),然后這個(gè)掛貸方,只是二級科目不一樣

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:02

這個(gè)應(yīng)該是不可以的,你自己掌握吧,公共平臺(tái),只能講這么多了。

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 17:04

好吧,謝謝老師,老師可以留微信嗎?公共平臺(tái)回答的太客觀,有時(shí)候技巧還是不知道怎么操作

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:05

這個(gè)后臺(tái)網(wǎng)上都能看到,實(shí)在不方便,有問題,我們一起幫你解決,一樣的,這里老師更多,經(jīng)驗(yàn)更豐富。

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快賬用戶4163 追問 2020-10-21 17:06

好吧,還是謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 17:09

同學(xué),不客氣,希望以后能幫到你更多。

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這個(gè)不行做到管理費(fèi)用沖一下
2020-10-21
你好 借銀行存款貸營業(yè)外收入核算。? ?會(huì)計(jì)入收入總額的 你盈利會(huì)涉及企業(yè)所得稅的??
2020-10-20
一、您的分錄沒有問題。 二、這樣不會(huì)導(dǎo)致不平。 三、需要繳納企業(yè)所得稅。
2019-10-20
同學(xué)你好 那你們沒有付款給人家嗎
2023-05-31
你好,不用填寫成營業(yè)外收入,按照正常的其他應(yīng)付款填寫申報(bào)就可以 主要是根據(jù)公司是否盈利清稅確認(rèn)繳納稅款
2025-05-15
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