你好,直接轉營業(yè)外收入就可以的。

我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內賬的銷售收入,先掛:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應收賬款,提現到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應收賬款,回貨款提現到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應收賬款,支付寶流水賬單沒有導過,后臺扣的傭金服務費,直接做現金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應收賬款90,銷售費用(傭金,服務費等)10.貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款90,貸:應收賬款90,后臺傭金,服務費我直接對沖收入了
老師您好,一個從來沒有營業(yè)的小規(guī)模想注銷,但是又還欠老板十幾萬錢沒還,是直接做借其他應付賬款貸營業(yè)外收入繳納所得稅,還是借現金貸營業(yè)外收入然后借其他應付貸現金不用繳納所得稅?其實就是做個憑證平賬,怎么做好一些
老師,請問一下開零售發(fā)票收現金的,我做賬借庫存現金20萬,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額。然后老板會把現金存銀行。借銀行存款 貸庫存現金。但是存的不一樣是20萬,還有以前遺留下來的。賬上庫存現金不夠了。就像法人借款,借庫存現金。貸其他應付款法人。導致其他應付款,法人名下掛越來越的錢。這個咋處理啊
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,現在我這個應付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
老師請問這個銷售額是不是根據7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現在報所得稅出現這個差異。但是現在來補繳未報個人所得稅的已經來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現在收到稅務局短信說網絡平臺上報給稅務局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們全額付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務局更正往期利潤報表有風險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了
老師,意思就是不進現金再還款,直接做收入叫所得稅?
是的,對的,是這么做的。