融資租賃的本質是分期購買 借,固定資產(chǎn), 未確認融資費用,差額部分 其他應收款,保證金 貸,長期應付款,總欠款金額 銀行存款,支付金額 后收發(fā)票作為附件處理, 借,應交稅費 增值稅 貸,長期應付款
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉出的會計分錄 轉出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
同上,固定資產(chǎn)只有一個含稅總金額,請問固定資產(chǎn)入賬價值怎么進?
你上面的固定資產(chǎn)是按照你的購買價格不含增值稅來進行處理,這個增值稅你要收到發(fā)票的時候才做我給你的第二個分錄。
現(xiàn)在就是不確定買價的不含稅金額,他只有一個含稅金額76萬,如果現(xiàn)在自行進行價稅分離,可能到最后與收到發(fā)票的稅額不相符,這種情況下,應該怎么處理呢?
你就是用這個不含稅的金額來計入固定資產(chǎn)的嗎?如果說你用含稅金額做的話,你這個帳就錯了呀。
怎么可能會不符合呢,你這個發(fā)票,最后開多少你是可以算得到的嘛。