這個在季度末的時候處理就可以。
小規(guī)模季度專票加普票超過30萬都交稅,專票加普票,未超過30萬的,其中代開專票要交增值稅和城建稅減半附加免,普票就直接免啦唄,這這個意思嗎
老師,您好!小規(guī)模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,專票交增值稅的把他轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理?。?/p>
你好,小規(guī)模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應(yīng)做會計分錄。借記應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額。貸記營業(yè)外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。小規(guī)模的需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費無需做賬務(wù)處理對吧
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
下個季度初處理可以嗎?
這個最好還是在季度末處理。