你好,是不含稅金額確認收入
老師,小規(guī)模納稅人開普票之后確認收入時,是按價稅合計金額確認還是不含稅金額確認收入?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬,開普票之后確認收入時,是按價稅合計金額確認還是不含稅金額確認收入?
老師,我想請教一下,人力資源公司的收入確認是按發(fā)票上不含稅金額確認收入呢,還是按發(fā)票不含稅金額減去代發(fā)工資、社保后的金額確認收入呢?
小規(guī)模納稅人確認收入時(開普票)要確認銷項稅額嗎?還是按含稅確認收入?如確認銷項稅額月末或季末是不是轉到 營業(yè)外收入?沒有超過45萬還拆分嗎?
請問小規(guī)模納稅人開具了免稅發(fā)票、確認收入時就是按票面金額確認對嗎?不在算稅對吧?
老師,小規(guī)模公司,我們公司搞培訓的,包車顧老師過去講課,請問一下包車費計入哪個會計科目比較合適?
請問老師,殘保金的申報,包含退休返聘人員嗎?
老師,個稅手續(xù)費返還,增值稅申報表上6%,沒填,沒交稅,現(xiàn)在匯算清繳哪里可以填嗎
老師賣吊車,這個賬務處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你算一下,固定資產清理借方,貸方數字一樣
打印出來這個票據,如果訴訟贏了的話是不是可以讓被告報銷
有家民辦非企業(yè)在24年10月因變更法人由個人經營所得稅變更為企業(yè)所得稅,24年12月將截止10月的未分配利潤進行了分配(因為之前一直交個人經營所得稅,如果進行利潤分配的話是不需要再交個稅,實際未支付抵了借款),近期發(fā)現(xiàn)那筆分配的金額有誤,應該是9萬填成了18萬,現(xiàn)在有兩個問題,一是否更正24年第四季度財報?還是在25年用以前年度損益調整?畢竟金額也不小。二是這種情況下是否為了減少涉稅風險,那部分交個人經營所得稅期間的未分配利潤的金額先不進行分配,暫且掛著?
老師賣吊車,這個賬務處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產清理借方,貸方數是一模一樣的
老師,我們從農戶手里收的水果,開的票是免稅普票,金額98700,我們是一般納稅人,可以計算抵扣9個點的稅,那我入賬成本是98700元嗎?
打印總賬,就是打印一級科目嗎?
我們今年新增業(yè)務,請問工商年報-主營業(yè)務活動是填最新的還是填2024年的
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那分錄怎么做,稅金放在哪個科目
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 ? 應交稅費
若沒有達到起征點不交稅,稅金萬怎么處理
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入
比如開票價稅合計10000
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅
是不是季度不超過30萬,確認收入的時候就以價稅合計金額確認?
季度不超過30萬, 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入