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老師賣吊車,這個賬務(wù)處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)是一模一樣的

老師賣吊車,這個賬務(wù)處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)是一模一樣的
老師賣吊車,這個賬務(wù)處理對嗎,員工在賣吊車的過程中造成的損失2萬怎么入賬,你幫我算一下,固定資產(chǎn)清理借方,貸方數(shù)是一模一樣的
2025-05-28 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 16:50

你好同學(xué),賣吊車損失了二萬 借:營業(yè)外支出? 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶8017 追問 2025-05-28 16:52

你把數(shù)字帶進(jìn)去看看

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快賬用戶8017 追問 2025-05-28 16:52

我實在不懂

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齊紅老師 解答 2025-05-28 16:53

你好同學(xué)不是的,你最后這個科目不要放營業(yè)外支出 把它刪除了,你將清理結(jié)出來一個金額,單獨再做一個分錄轉(zhuǎn)入營業(yè)外

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快賬用戶8017 追問 2025-05-28 16:54

能不能重頭到尾寫一遍,麻煩老師

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齊紅老師 解答 2025-05-28 16:58

還有一個其他應(yīng)付款是怎么回事?那是什么錢

還有一個其他應(yīng)付款是怎么回事?那是什么錢
還有一個其他應(yīng)付款是怎么回事?那是什么錢
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快賬用戶8017 追問 2025-05-28 17:09

其他應(yīng)付款是李超操作失誤造成的損失

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齊紅老師 解答 2025-05-28 17:11

這個錢他要付是吧,加一個分錄借:其他應(yīng)收款? ?貸:固定資產(chǎn)清理? 然后將全部的清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出就對了

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這樣處理不完全對。主要問題是銷項稅額計算有誤,應(yīng)先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額再計算,即銷項稅額應(yīng)為 10÷(1 %2B 13%)×13%≈1.15 萬元。正確處理是:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄正確;收到處置價款時,借銀行存款 10,貸固定資產(chǎn)清理 8.85、應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1.15;結(jié)轉(zhuǎn)時,借固定資產(chǎn)清理 3.85,貸資產(chǎn)處置損益 3.85。
2025-01-10
借資產(chǎn)處置損益8萬待固定資產(chǎn)清理8萬結(jié)轉(zhuǎn)損益就是這個科目。
2024-04-07
你好;? ? 你們是報廢過戶給個人; 還是變賣; 變賣要 貸方做增值稅的
2022-10-12
進(jìn)項抵扣了的情況下,對的是的固定資產(chǎn)就是不含稅的金額。其他的正確。
2025-03-10
你好,你們需要交增值稅,這個設(shè)備達(dá)到完工了,應(yīng)該先做固定資產(chǎn)的。
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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