該損失由公司承擔嗎?
您好,老師,公司進入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個人名下,沒有轉(zhuǎn)讓收入,請問賬務怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
老師,我們已經(jīng)折舊完固定資產(chǎn)車子,現(xiàn)在賣出去,因為已經(jīng)折舊完了,銷售41800,我這邊賬務處理是,借,累計折舊,貸固定資產(chǎn)原價,銷售后,借,銀行存款41800,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,應交稅費應交增值稅,銷項稅額,811.65,借,營業(yè)外收入40988.35,貸,固定資產(chǎn)清理40988.35,增值稅計算依據(jù)是銷售使用后固定資產(chǎn),在小規(guī)模期間購買未抵扣,一般納稅人期間銷售可以按簡易計稅按3%減按2%計算。對吧,老師,我是這樣理解的,老師你幫我檢查檢查一下
老師,一般納稅人,公司處置了一臺二手車30萬的車18萬賣掉了,請問賬務處理最后的損失也就是固定資產(chǎn)清理借方余額有8萬多,科目設置里沒有資產(chǎn)處置損益這個科目怎么處理?
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師,24年年中的時候處置了固定資產(chǎn)一臺車,當時同事做賬如下: 借:銀行存款16萬 貸:固定資產(chǎn)清理16萬 借;固定資產(chǎn)清理191333.33 累計折舊88666.67 貸:固定資產(chǎn)280000 借:營業(yè)外支出31333.33 貸:固定資產(chǎn)清理31333.33 處置固定資產(chǎn)的時候開了16萬(含稅)發(fā)票給對方,并申報了增值稅;現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算的時候,主表一直提示有增值稅收入158415.85元,與營業(yè)收入金額存在差異,這個要怎么處理呀?要調(diào)賬嗎?
我們付人民幣給銀行,銀行(非中行)會在當天付美元給供應商,合同為美元合同且以美元結算,此時我們需要做匯兌損益嗎
在那里可以下載到供應商的營業(yè)執(zhí)照?
老師,給學校安了網(wǎng)絡,材料400來塊,安裝費600來塊,這開票咋開呢,又是材料又是人工。
想問一下,甲單位的房屋和土地是村里的,對方肯定沒交房產(chǎn)稅,如果我們要是交的話,我們是按照租金交嗎
老師,我想問下建筑公司簽訂甲供材的清包公合同,實行簡易計稅的,勞務這塊可以收勞務發(fā)票嗎
全年一資資金的計算方式
臨時工工資可需要讓他們開發(fā)票
老師 你好 我有無票收入 和有票收入 還有現(xiàn)金 怎么寫分錄好呢
老師,左上角有通行費發(fā)票字樣,可以抵扣進項嗎?
納稅信用等級證明在哪里查詢?
個人承擔了
借:其他應收款 貸:固定資產(chǎn)清理
能不能把這整個賬,帶去數(shù)字,我想看全過程
借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
借:其他應收款 2萬 貸:固定資產(chǎn)清理 2萬