你好,按照這個(gè)科目的余額錄入就行,這幾個(gè)科目有沒有數(shù)據(jù)?沒有數(shù)據(jù)就盤點(diǎn)一下。
老師你好,從上家移交過來的期末數(shù)應(yīng)付工資貸方余額數(shù)9080,在其他應(yīng)付款的余額數(shù)是平的(不應(yīng)該有個(gè)人部分的余額嗎),上月工資是計(jì)提的,這個(gè)月發(fā)放,分錄怎么做才對(duì)得上?
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財(cái)務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設(shè)定期初余額,只有銀行存款和其他應(yīng)付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
老師,客戶2021年的工程款壓著沒有退,現(xiàn)在退了,由于沒有錄期初余額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢 借:以前年度損益調(diào)整--其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎】
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
只移數(shù)字,不移錢。上期的庫(kù)存啊,22年已經(jīng)走借,庫(kù)存,貸應(yīng)付了。剩余這么多庫(kù)存,怎么移新賬上。借,庫(kù)存,貸什么呢。
那您需要說一下具體情況,不然寫不了。再有期初錄入數(shù)據(jù),那是指錄入數(shù)據(jù),不是寫分錄。
截止22年的賬,23年開的新賬套賬,棄用以前的賬套。移交不及時(shí),移交到23年3月份,數(shù)字讓移其他應(yīng)收款,保險(xiǎn)金和備用金。預(yù)付賬款房租,原材料,其他應(yīng)付款工資。怎么做在新賬里。
22年前的數(shù)字,部分用,部分不用。讓23年從新開始。22年結(jié)賬。
原來賬不用,而且沒有數(shù)據(jù),你就先盤點(diǎn)出來,資產(chǎn)負(fù)債,實(shí)收資本等的實(shí)際數(shù)據(jù),然后錄入期初。差額填寫到未分配利潤(rùn)里。