你是指哪一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算會(huì)計(jì)的支出項(xiàng)目?
2019年期末還是收比支多41萬多,這個(gè)數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師請教一下,我接了一家建筑業(yè)公司,2019年其他應(yīng)付款一一某某人,借方期初余額1500多萬,到今年8月份止,這某某人其他應(yīng)付款期末借方余額達(dá)2500多萬,這某某人是法人的兒子。我們財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么給法人建議?有什么具體處理辦法嗎?
老師,2019年沒做賬,有銀行存款余額50多萬,我現(xiàn)在填了期初余額50多萬,資產(chǎn)試算結(jié)果不平,但結(jié)不了賬,怎么辦,我填個(gè)負(fù)債50多萬嗎?負(fù)債填長期應(yīng)付款嗎?長期應(yīng)付款是用在什么地方
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
賬上庫存現(xiàn)金余額特別大,會(huì)引來什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,銷項(xiàng)稅額可以留到下月抵扣嗎?
就是貸方少了41萬,想做個(gè)什么分錄調(diào)平呢?不查原因。
你這里期初余額%2B本期借方發(fā)生-本期貸方發(fā)生=期末 你這個(gè)怎么可能調(diào)整得平呢 其他應(yīng)付款是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的負(fù)債類科目 支出是預(yù)算會(huì)計(jì)的實(shí)際支付金額。 這里有差額是正常的。
老師,我的意思是,同是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),期末借方跟貸方差了41萬。
這是負(fù)債類科目,不是收入和支出類,貸方和借方本就不可能是完全相等的。