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2019年期末還是收比支多41萬多,這個(gè)數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?

2019年期末還是收比支多41萬多,這個(gè)數(shù)字正好是2019期初其他應(yīng)付款的余額 現(xiàn)在怎么調(diào)平呢?
2020-03-25 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-25 16:23

你是指哪一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算會(huì)計(jì)的支出項(xiàng)目?

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快賬用戶6532 追問 2020-03-25 16:26

就是貸方少了41萬,想做個(gè)什么分錄調(diào)平呢?不查原因。

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齊紅老師 解答 2020-03-25 16:28

你這里期初余額%2B本期借方發(fā)生-本期貸方發(fā)生=期末 你這個(gè)怎么可能調(diào)整得平呢 其他應(yīng)付款是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的負(fù)債類科目 支出是預(yù)算會(huì)計(jì)的實(shí)際支付金額。 這里有差額是正常的。

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快賬用戶6532 追問 2020-03-25 17:02

老師,我的意思是,同是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),期末借方跟貸方差了41萬。

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齊紅老師 解答 2020-03-25 17:10

這是負(fù)債類科目,不是收入和支出類,貸方和借方本就不可能是完全相等的。

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你是指哪一個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算會(huì)計(jì)的支出項(xiàng)目?
2020-03-25
您好 應(yīng)該是繳納了沒有計(jì)提 可以補(bǔ)計(jì)提做平 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
2023-08-21
您好,您需要查明銀行存款余額50多萬的產(chǎn)生來源是什么,然后再逐一掛相應(yīng)的科目比較合理。
2020-12-28
你好,銀行存款和實(shí)收資本不一定是一致的,有可能用固定資產(chǎn)投資。要查一下兩邊差多少,是不是少計(jì)算,或者多計(jì)
2020-08-10
你好;? ? ?負(fù)數(shù)的話;? ?應(yīng)該是? 你們其他應(yīng)付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應(yīng)收款去了? ? ;去看看明細(xì)賬??
2023-02-10
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