你好,不用另外處理,就掛在制造費用科目
現(xiàn)在我公司的情況是這三個月都沒有入庫,制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,沒法把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品, 老師,像工資,小額固定資產(chǎn),消耗品,生產(chǎn)用的如果當期沒有入庫也都可以掛在生產(chǎn)成本里嗎
老師,我們廠因為政策原因需要搬遷,現(xiàn)在已停產(chǎn),本月有前期的制造費用入賬,但是本月未生產(chǎn),沒法結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,這部分制造費用該如何入賬呢?
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費用都記到制造費用,后來又轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,但后面因為疫情影響2021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬,今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費用都入了制造費用100多萬,現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理?2022年制造費用100多萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我現(xiàn)在在調(diào)整5月入錯的賬,是房租,前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費用12 現(xiàn)在調(diào)整紅沖了生產(chǎn)成本,需要調(diào)制造費用嗎? 另外我想問下我可以直接調(diào)8月份的嗎?這樣8月份可以反結(jié)賬比較方便一點,老師我應(yīng)該怎么處理?
你好老師 我們是制造業(yè) 現(xiàn)在有一部分成本一直在生產(chǎn)成本科目下掛的,當時因為是公司的新項目一直在樣品階段 沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在可以確定前面發(fā)生的成本生產(chǎn)的樣品沒有價格 確認不了收入,那么這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是直接和日常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣,還是把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用里面合適呢?
老師裝修費攤銷是攤?cè)氤杀具€是費用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計提的吧,實際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補償金,是要計入福利費嗎?
郵寄資料的跑腿費計入交通費還是運輸費
老師,現(xiàn)在公司沒有在產(chǎn)品,只有庫存商品,現(xiàn)在辦理清算,不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
不需要,你后面有生產(chǎn)再轉(zhuǎn)
麻煩再問下老師,如果后面不生產(chǎn)了,這部分制造費用怎么做賬呢?
那就轉(zhuǎn)入你的主營業(yè)務(wù)成本