你好,可以轉(zhuǎn)管理費(fèi)用或研發(fā)費(fèi)用
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,就是我們公司這個(gè)月開(kāi)始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒(méi)有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車(chē)間發(fā)生的一切我全部歸集好了。現(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級(jí)科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個(gè)月我們還開(kāi)了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個(gè)銷(xiāo)售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是按照硬件數(shù)量開(kāi)的,看錯(cuò)了入賬到庫(kù)存商品里面了,也部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,還有一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理,剩下沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的可以直接改科目管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到成本的還要改嗎
老師,我第一次做工業(yè)的,這樣可以嗎? 我把生產(chǎn)人工,料,電(制造費(fèi)用),先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后由生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,再由庫(kù)存商品弄到主營(yíng)業(yè)成本了,是這樣的嗎?機(jī)器費(fèi)用目前我沒(méi)有,因?yàn)槠边€沒(méi)有來(lái),入的是暫估價(jià)50萬(wàn)。只做了一種產(chǎn)品,我就沒(méi)有分配,全部成本給了那一種產(chǎn)品。
你好老師 我們是制造業(yè) 現(xiàn)在有一部分成本一直在生產(chǎn)成本科目下掛的,當(dāng)時(shí)因?yàn)槭枪镜男马?xiàng)目一直在樣品階段 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在可以確定前面發(fā)生的成本生產(chǎn)的樣品沒(méi)有價(jià)格 確認(rèn)不了收入,那么這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是直接和日常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣,還是把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面合適呢?
你好老師 我們是制造業(yè) 現(xiàn)在有一部分成本一直在生產(chǎn)成本科目下掛的,當(dāng)時(shí)因?yàn)槭枪镜男马?xiàng)目一直在樣品階段 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在可以確定前面發(fā)生的成本生產(chǎn)的樣品沒(méi)有價(jià)格 確認(rèn)不了收入,那么這一部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是直接和日常結(jié)轉(zhuǎn)成本一樣,還是把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面合適呢?
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷(xiāo)售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有( )。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
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