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建筑行業(yè),一般納稅人,進(jìn)項票有1%,9%,13%的,銷項都是9%,抵扣留底的稅額227.5,金額寫多少?增值稅納稅申報表上期末已認(rèn)證,未抵扣的需要寫金額和稅額,金額寫多少?

2020-10-21 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 10:17

你好,同學(xué)。 你是指什么金額 寫多少

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快賬用戶8654 追問 2020-10-21 10:21

增值稅納稅申報表上期末未抵扣的金額稅額

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齊紅老師 解答 2020-10-21 10:25

這要看你實(shí)際進(jìn)項的情況,你總的進(jìn)項,抵扣了多少,余下的就是沒抵扣的。 這個要看你實(shí)際情況,不是隨意 填寫的

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你好,同學(xué)。 你是指什么金額 寫多少
2020-10-21
您好,是的,不得免征和抵扣稅額填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-10-13
您好,19行本月的應(yīng)交增值稅-825.69,20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
你好本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項稅額, 上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額,不需要填寫進(jìn)去
2022-03-05
根據(jù)稅負(fù)來 繳納的增值稅/不含稅收入 根據(jù)這個計算需要認(rèn)證的 不用 留底還是1.2行填寫
2023-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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