您好,就是把您為什么負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)比正數(shù)發(fā)票多的原因說明一下就好了
上月增值稅申報(bào)表一未開票是負(fù)數(shù),因?yàn)榍捌谝呀?jīng)做了未開票收入,上月把發(fā)票看出來了,稅局讓寫情況說明,怎么寫合適?
老師,我家9月負(fù)數(shù)發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票異常申報(bào),稅務(wù)局讓寫一個(gè)情況說明,應(yīng)該怎么寫啊
企業(yè)所得稅異常的情況說明 我們2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票共14張,金額合計(jì)518080.02(稅前)。銷項(xiàng)發(fā)票共27張,金額合計(jì)1488099.1(稅前)。 全年的增值稅和附加稅都如數(shù)申報(bào)并繳納了。企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。現(xiàn)在稅務(wù)局通知我們企業(yè)所得稅異常,讓我們寫情況說明。 我們該怎么寫?謝謝
郭老師,你好!我們?nèi)ツ杲o一家公司開了30萬普通發(fā)票一直未寄出,然后4月份對方說不需要了,我們就4月份就開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,一直提示開具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常,因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對于這種情況應(yīng)該怎么操作呢
老師,公司有一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票,稅務(wù)局查到是對方公司虛開的,稅務(wù)局現(xiàn)在要報(bào)銷人員寫情況說明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個(gè)情況說明呢,具體怎樣寫呢?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
那我用正數(shù)發(fā)票沖抵負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么寫啊
你好,出現(xiàn)很多負(fù)數(shù)他他就說明你這個(gè)月紅沖了很多發(fā)票,為什么會(huì)紅沖發(fā)票?把這個(gè)原因說一下