是的,銷項稅額結轉是看之和,這個進項稅額結轉一般只有專票,特殊電子普通發(fā)票通行費和旅客運輸這個可以抵扣,農(nóng)產(chǎn)品
旅游業(yè)—主營業(yè)務可直接抵減的費用發(fā)票是普票(銷項稅額),專票得做認證后進項稅轉出,主營業(yè)務以外收到的發(fā)票只有專票做進項稅,普票不能做進項稅得全額入賬?老師,我說的對嗎?
對方開的專票銷項負數(shù),這負數(shù)稅額直接在進項稅額轉出額大-紅字專用發(fā)票信息表注明的進稅稅額填列,對吧?
老師 那個轉出銷項稅我是記得我們開的專票和普票的數(shù),轉出進項稅額只記專票對吧
老師,我們開出去的普票或者專票都得交銷項稅吧
老師,物業(yè)公司水費差額計稅,只能開普票吧。自來水廠開了進項票(專票)給我們,我是應該先認證再進項轉出是吧?請老師詳細分析一下,謝謝
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應商開票,他們要收稅點,問我他們的價格多少較合適,如何計算呢?
請問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進貨的價格不同,怎么做出入庫表格
一般計稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價)/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價款。 為啥我要換算呢?是因為含稅收入在報表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報表中的累計銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價款就是土地增值稅應稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項稅額(含稅收入-扣除地價款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應稅收入 這樣計算對吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因為農(nóng)產(chǎn)品自然破損而補發(fā)客戶,請問因此產(chǎn)生的快遞費,和補發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務處理,請老師講解一下
老師,公司外購的食品,用于員工福利發(fā)放,怎么歸集?我們有線上商城,線下員工小超市,
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢~
請問我公司繼續(xù)為離職的員工繼續(xù)繳納工傷保險,這樣對我公司有什么樣的危害?請說的詳細一些十分感謝。
結轉成本的話,比如我9月份的銷售收入是賣了100瓶酒收了1萬塊錢 ,那我就應該把這100瓶對應的進貨價乘這個100瓶算出來的數(shù)做結轉成本對嗎
是的,是的,是的,是的