你好,你可以選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,或者是認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開(kāi)給我們的自來(lái)水水費(fèi)3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
老師,物業(yè)公司水費(fèi)差額計(jì)稅,只能開(kāi)普票吧。自來(lái)水廠開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票(專票)給我們,我是應(yīng)該先認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?請(qǐng)老師詳細(xì)分析一下,謝謝
老師好,物業(yè)公司一般增值稅納稅人,我開(kāi)出去的水費(fèi)發(fā)票選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,那相對(duì)應(yīng) 這部分自來(lái)水開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不 是就不能抵扣了。
老師地產(chǎn)類的物業(yè)公司水費(fèi)是差額征收就是走簡(jiǎn)易征收稅率是3%是吧,開(kāi)票可以開(kāi)全額,然后申報(bào)的時(shí)候是表3上先填寫(xiě)全額的,再再另一個(gè)地方把要交給供水部門的金額填寫(xiě)上,自動(dòng)計(jì)算稅額是嗎,這個(gè)是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫(xiě):借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過(guò)的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒(méi)有備份的話也是沒(méi)有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒(méi)有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
有勾選直接加稅合計(jì)做賬不認(rèn)證--選項(xiàng)嗎?在哪里選呀。我在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)沒(méi)有找到這個(gè)選項(xiàng)
你好,截圖抵扣勾選選擇的那個(gè)頁(yè)面。
找到了,勾選入賬就相當(dāng)于把這張專票當(dāng)普票用了是吧。
在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)抵扣不計(jì)入這筆金額吧
對(duì)的,是的,是這么做的。