你好!是可以這樣理解的。
旅游業(yè)—主營業(yè)務(wù)可直接抵減的費用發(fā)票是普票(銷項稅額),專票得做認(rèn)證后進項稅轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)以外收到的發(fā)票只有專票做進項稅,普票不能做進項稅得全額入賬?老師,我說的對嗎?
一般納稅人簡易征收,還是可以取得進項是吧,就是不能抵扣,但是可以入賬抵減企業(yè)所得稅,然后進項是要普票還是專票呢,專票不抵扣的話怎么處理賬務(wù),進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,給對方開出6個點的差旅費專票,做賬時直接做差旅費及銷項稅額,不做主營業(yè)務(wù)收入吧。
老師,請問一下, 1月收到進項發(fā)票,正好1月,開了對應(yīng)的發(fā)票出去。 那么, 收到進項發(fā)票的時候,我可以直接做 借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額-待認(rèn)證進項稅 貸應(yīng)付賬款?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字?,F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元??梢悦??
老師,初級知識 進口不征,出口不退什么意思
沒變啊,謝謝您的解答
你好,旅游業(yè)現(xiàn)在實際可以差額征稅的。