農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的,你買來之后,用在征稅項目地可以抵扣增值稅。
您好老師,購苗木是免稅的,入庫是為什么還要做進(jìn)項稅,這個進(jìn)項稅可以抵扣不?如果是小規(guī)模,也要做應(yīng)交稅金,應(yīng)交進(jìn)項稅嗎
老師你好,購進(jìn)材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫存商品,應(yīng)交稅(待扺扣進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款,認(rèn)證發(fā)票時借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)(待扺扣進(jìn)項稅額)可以嗎?還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
你好,老師,購買商品取得進(jìn)項票入賬如果是入在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅說明這張票這個月必須抵扣嗎?如果入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額就暫時不需要抵扣?是這樣嗎
這個題目為什么要做我畫紅線的那筆分錄啊,就是購買水泥的時候,為什么不是,借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項稅,(40%),貸庫存商品啊,為什么要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品100元水果,一般納稅人,收到發(fā)票是稅率免稅,金額100,那要做進(jìn)項稅抵扣是不是可以做借:庫存商品91,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交進(jìn)項稅9,貸,其他應(yīng)付款
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時,收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開票,是開銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
講義圖片中,實施限制性股票的股權(quán)激勵安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無須回購的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價,重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號開的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請問6號開具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時間有限制嗎
老師,個體戶能取得發(fā)票嗎
請問老師庫存商品種類繁多怎么做會計想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會計科目怎么寫?這些費(fèi)用要用來支付派遣人員工資,實際收入只收一個人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報期時候已經(jīng)把進(jìn)項稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅余額4萬多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
老師軟件開發(fā)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
那如果是小規(guī)模呢
不允許抵扣 小規(guī)模的進(jìn)項不能抵扣 除了金稅盤的