對(duì)的,是的,是這么做的
老師您好。請(qǐng)問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個(gè)月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個(gè)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅,如果抵扣是進(jìn)項(xiàng)稅,不抵扣是待認(rèn)證。那如果不知道本月這張票需不需要認(rèn)證的怎么辦?
你好,老師,購(gòu)買商品取得進(jìn)項(xiàng)票入賬如果是入在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅說明這張票這個(gè)月必須抵扣嗎?如果入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就暫時(shí)不需要抵扣?是這樣嗎
你好老師,購(gòu)買商品做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)票直接做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?做了進(jìn)項(xiàng)稅額的當(dāng)月就一定要認(rèn)證抵扣嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問中級(jí)職稱考試操作說明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
那入賬的時(shí)候怎么確認(rèn)我應(yīng)該直接抵扣還是應(yīng)該暫時(shí)放在待認(rèn)證科目里呢?
做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面,你認(rèn)證了之后你再改成進(jìn)項(xiàng)
每一筆都先做待認(rèn)證里嗎?
的是的,然后你需要勾選哪些,你再返回去修改一下不就行了。
哦哦。謝謝
不用客氣,工作愉快