你好同學(xué),不要看這本書了。早過時(shí)了
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
收票時(shí)做賬,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待取得抵扣憑證的進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在這筆票對(duì)方紅沖了,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該借什么科目?
11月底報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,以前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就做進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,12月如果收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)不抵扣,那么我12月購(gòu)進(jìn)貨物不含稅價(jià)格是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額1300 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300 還是: 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300
這個(gè)題目為什么要做我畫紅線的那筆分錄啊,就是購(gòu)買水泥的時(shí)候,為什么不是,借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅(60%) 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,(40%),貸庫(kù)存商品啊,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
現(xiàn)在沒有這個(gè)政策了嗎
是的,早取消了。您的書太舊了