您好,
借:銀行存款
貸:應收賬款
這個你們要開發(fā)票給對方的吧
老師,請問勞務派遣公司當月未收到用人單位的工資和管理費也未給對方開具發(fā)票確認當月收入時,勞務派遣公司賬務上需要按權責發(fā)生制計提派遣員工當月工資嗎?
勞務派遣公司收到用人單位打來的工資和單位五險應該計入哪個科目?到時要發(fā)工資和交五險一金,只是走賬。
我們是一家勞務派遣公司,就是把一些員工派遣到用工單位去上班,然后用工單位給這些員工做了一些培訓,想把培訓費打給我們,然后由我們去支付培訓費,那這個培訓費收進來再支出去要怎么做賬比較好呢?你了解嗎?
公司有一部分用工是勞務派遣人員,勞務派遣公司收取的服務費要進入主營業(yè)務成本/人工成本嗎,同時過不過應付職工薪酬/勞務派遣人員工資這個科目
老師好,勞務派遣單位,差額計稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務派遣單位的服務費收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務費一起支付了
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,
老師麻煩一下,每個月錄完憑證,用不用錄接轉成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
這個是不是應該來差額征稅發(fā)票?
這個是不是應該開差額征稅發(fā)票?
其中收的管理費確認收入科目怎么做呢?就是連在一起科目怎么做呢?因為收的錢都是合在一筆里面的。
你們開的是5個點嗎,如果是五個點就是差額,這個是計入成本中的
目前還沒開票,因為欠稅,額度被降了,但是賬務處理要怎么做?如果開的話應該是5個點的稅
賬務處理怎么做呢?