同學(xué)你好,必須統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn),合同或者發(fā)票,以及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等,并記入固定資產(chǎn)科目。
需要做固定資產(chǎn)折舊 那么必須提前統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù) ,哪些可以經(jīng)固定資產(chǎn) ,需要固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn) 合同或者發(fā)票嗎
我公司固定資產(chǎn)之前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺(tái)賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因?yàn)槟切┰O(shè)備時(shí)間太久當(dāng)時(shí)的購(gòu)買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙?jì)一個(gè)原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
固定資產(chǎn)折舊,需要告訴外賬哪些是固定資產(chǎn)嗎如果我們買電腦的發(fā)票,會(huì)計(jì)自己會(huì)根據(jù)發(fā)票類型去看是不是固定資產(chǎn)是嗎,不需要我們告訴她了吧
老師你好,企業(yè)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)電腦和打印機(jī),這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬的呢?需要計(jì)提折舊這些嗎?
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計(jì)提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計(jì)折舊,清理:借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬(wàn)的固定資產(chǎn),70多項(xiàng)明細(xì)
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
門店有裝修 展柜貨架 收銀臺(tái) 還有電腦以及相關(guān)進(jìn)銷存軟件算嗎
同學(xué)你好,門店有裝修,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,展柜貨架 收銀臺(tái),還有電腦可以入固定資產(chǎn),相關(guān)進(jìn)銷存軟件可以入無(wú)形資產(chǎn)。
相關(guān)軟件按年收費(fèi)已經(jīng)攤銷 ,相比計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)有什么優(yōu)缺點(diǎn)呢
同學(xué)你好,這樣的話,按年收費(fèi)并攤銷,是正確的,如果一次性交費(fèi)的話,就需要攤銷了,優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是造成利潤(rùn)波動(dòng)大。