這個是補稅嗎,你這個咋是負數(shù)???退稅了 ?企業(yè)會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,做匯算清繳和申報,是不是不用報報表,年報和12月報表因調整對不上也沒事?報完年報,要補交企業(yè)所得稅,是不是用年度損益調整,之后資產負債表和利潤表勾不上 怎么辦
老師,我們18年12月份少計提所得稅2680 然后,18年匯算清繳是需要補稅負-1244.18這兩筆分錄怎么做,做完以后利潤表和資產負債表勾稽關系對不起來
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
老師,這是我做2019年匯算清繳補稅的分錄,然后做了這筆之后20年6月后資產負債表的未分配利潤就跟利潤表的凈利潤對不上了,就差這筆的金額,請問是怎么回事啊
老師 匯算清繳 做完這筆調整的分錄 5月31日怎么做分錄
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
是退稅老師
借:銀行存款1244.18 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅1244.18
1435.82 這個差額是沒有退稅之前交過是不是?沒有計提?
企業(yè)會計準則,計提稅款時借:以前年度損益調整1435.82貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅1435.82 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤1435.82 貸:以前年度損益調整。1435.82
多交這個1244.18不需要計提了,之前交做借應交企業(yè)所得稅 貸銀行