你好 用了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配就是不一致的
老師,這是我做2019年匯算清繳補(bǔ)稅的分錄,然后做了這筆之后20年6月后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就跟利潤表的凈利潤對不上了,就差這筆的金額,請問是怎么回事啊
你好老師,我沖減了上年度管理費(fèi)用后利潤表里的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的凈利潤,怎么回事?差額就差在未分配利潤這個數(shù)字
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤這項(xiàng)的年初余額+利潤表中的本年累計(jì)的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤數(shù)差額就是這筆6000元。請問該如何處理
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
我們企業(yè)匯算清繳還需要補(bǔ)交9000的稅款,在做完分錄之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和凈利潤之間相差了9000元,即本年累計(jì)的凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤,剛好就是差了這9000元,請問下這個差異要怎么處理?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表?。?/p>
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
所以這是正常的嘛?
你好是的,可以這么理解的。