你好,是需要申報(bào)的,代扣部分會(huì)體現(xiàn)在預(yù)交稅款中
老師好,我想咨詢一下小規(guī)模季度納稅申報(bào),我公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度請國稅代開專票超過了30萬,但是每開一張專票國稅局都從我公司銀行賬戶扣了稅款,請問季度納稅申報(bào)的時(shí)候是不是不應(yīng)該再申報(bào)增值稅了呢
我想請問一下,小規(guī)模納稅人如果在稅務(wù)局申請了代開的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費(fèi)附加沒有扣,是不需要扣還是季度申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)扣款?
公司屬于小規(guī)模納稅人,每個(gè)月只開一次增值稅專票,都是稅務(wù)局代開,代開時(shí)已繳納專票增值稅,但是一個(gè)季度超過了30萬,請問還需要繳納增值稅嘛?
老師,小規(guī)模納稅人按季度申報(bào),季度不超30萬,這個(gè)月有開專票,超過10萬,是不是在稅局代開的時(shí)候?qū)⒃鲋刀惱U納了就好了?
請問小規(guī)模納稅人,如果增值稅普票開了30萬,增值稅專票開了20萬,季度報(bào)增值稅的時(shí)候,按多錢報(bào)稅呢,小規(guī)模納稅人不是一季度45萬以內(nèi)免稅嘛
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我覺得我們公司的會(huì)計(jì)申報(bào)的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,我公司一個(gè)季度普票開的很少,幾乎沒有,都是開的專票,在季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該不需要再另外繳納增值稅稅款了吧,我公司申報(bào)交了幾千增值稅,我感覺不對
你好 如果普票和專票的銷售額,沒有超過30萬,普票是不需要交稅的;專票每次開票代扣稅款,申報(bào)時(shí)也是不需要交稅的,只是要完成申報(bào)的過程 ;
老師,如果一個(gè)季度普票開了23萬,專票開了90萬,申報(bào)時(shí)需要繳納增值稅嗎?
你好,是的,是需要交稅的;按113萬交稅的;
要不要減去30萬呢
你好,不減30萬的,是按全額交稅的;
如果按照113萬交稅,交一個(gè)點(diǎn)的增值稅就是11300元,然后再減去國稅代開專票已繳納的稅款,是這樣理解嗎?
你好,是的,是這樣 白
白是什么意思?
你好,是的,是這樣的
好的謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快