你好,到電子稅務(wù)局自檢后沒(méi)有問(wèn)題,確認(rèn)申報(bào)
我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒(méi)有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是去找代開(kāi)發(fā)票公司開(kāi)了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話(huà)是怎么操作呢? 然后如果代開(kāi)發(fā)票公司說(shuō)可以開(kāi)一張小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國(guó)內(nèi)銷(xiāo)和國(guó)外銷(xiāo)售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問(wèn):1、9月內(nèi)銷(xiāo)稅額15萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬(wàn)元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬(wàn)元,免抵退稅額5.5萬(wàn)元,接下來(lái)10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰(shuí)小退誰(shuí)嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮鳎窃趪?guó)家稅務(wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫(xiě)申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
您好,我想咨詢(xún)一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作完成以后還需要操作什么步驟,我出口進(jìn)口的明細(xì)填完系統(tǒng)生產(chǎn)了壓縮包。然后需要去退稅網(wǎng)自檢是嗎?
請(qǐng)問(wèn)那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢(xún)一下問(wèn)題
老師您好,我們是生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退稅系統(tǒng)里操作,我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)處理自檢申報(bào)是要到9月份申報(bào)完增值稅后再操作嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶(hù)信息?指的是不是開(kāi)戶(hù)行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專(zhuān)票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?