你好,是的,需要申報(bào)完增值稅再申報(bào)出口退稅的資料的
在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里 生成免抵退稅申報(bào),彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報(bào),您確定要繼續(xù)申報(bào)本期數(shù)據(jù)嗎”。問題如下: ①生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒有出口,是不是可以不用申報(bào)? ②彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報(bào),您確定要繼續(xù)申報(bào)本期數(shù)據(jù)嗎” 是不是不用理會(huì)他,還是說要回到上個(gè)月申報(bào)期處理 ③如果回到上個(gè)月申報(bào)期處理,我該操作什么?
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報(bào)9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報(bào)稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮?,二是在國家稅?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進(jìn)行填寫申報(bào)嗎;3、報(bào)稅完后,需要準(zhǔn)備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師您好,我們是生產(chǎn)企業(yè)辦理退稅,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退稅系統(tǒng)里操作,我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)行了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)處理自檢申報(bào)是要到9月份申報(bào)完增值稅后再操作嗎
老師您好,我8月份的增值稅已申報(bào),發(fā)現(xiàn)有一筆招待費(fèi)用開的專用發(fā)票,這個(gè)稅額我也抵扣了,本來現(xiàn)在想撤銷,但是正好這個(gè)月牽扯到出口退稅,出口退稅操作完成,這個(gè)增值稅能否在下個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您好老師,我們家是出口生產(chǎn)企業(yè),申報(bào)11月增值稅的時(shí)候自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不對(duì),比實(shí)際的多144.14元,我賬上應(yīng)交增值稅借方有144.14元的余額,在辦稅平臺(tái)不能改申報(bào)表了,提示我已經(jīng)退稅了,我現(xiàn)在怎樣處理
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
我準(zhǔn)備在9月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)行申報(bào)出口退稅,我在8/20的時(shí)候進(jìn)入中國電子口岸,在報(bào)關(guān)單查詢下載,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查詢狀態(tài)下,稅務(wù)總局接收成功。我還需要做些什么
需要現(xiàn)根據(jù)報(bào)關(guān)單開具出口發(fā)票的
普通發(fā)票也開了
你就等著退稅就可以了