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甲是房東(小規(guī)模納稅人),乙是第一承租方(小規(guī)模納稅人),甲和乙簽訂租房協(xié)議,不開票是60000元,開票乙承擔(dān)開具租金發(fā)票稅費(fèi);乙又把房子租給了丙(一般納稅人)。問: 1.乙要求甲開發(fā)票,要承擔(dān)多少稅費(fèi),發(fā)票面值金額開具多少? 2.丙的發(fā)票是誰(shuí)開

2020-10-20 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 12:17

你好 1增值稅1% 附加稅12% 季不超過30萬免增值稅和附加稅 開60000%2B稅的金額 2丙的發(fā)票是 乙開

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快賬用戶2734 追問 2020-10-20 12:19

老師,可以給我算一下稅的金額大概是多少錢嗎?

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快賬用戶2734 追問 2020-10-20 12:20

乙開給丙的話需要準(zhǔn)備什么資料呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:24

你好 所有稅加一起是? ? 600000*1.12 %2B 房產(chǎn)稅 60000*/1.12*12% %2B土地使用稅算不出來 %2B印花稅?600000*1.12*千分之一

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快賬用戶2734 追問 2020-10-20 12:25

土地使用稅的計(jì)算公式是?

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快賬用戶2734 追問 2020-10-20 12:27

60000×1.12是什么錢

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:36

你好 土地使用稅的計(jì)算公式=土地使用面積*稅率 60000×1.12這個(gè)我打錯(cuò)了,小規(guī)模開房子租賃的稅率是5%? ?應(yīng)是 增值稅是= 60000*5%? 附加稅=60000*5% *12%(附加稅合計(jì)數(shù))

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你好 1增值稅1% 附加稅12% 季不超過30萬免增值稅和附加稅 開60000%2B稅的金額 2丙的發(fā)票是 乙開
2020-10-20
同學(xué)你好,很高興為你解答
2024-08-08
你好 小規(guī)模增值稅1%的
2021-01-22
您好: 小規(guī)模納稅人的稅率為3%。
2021-01-22
你好,同學(xué) 你這種只能考慮在合同金額約定時(shí)就扣除這個(gè)金額作為合同金額處理。 員工代開發(fā)票可以,
2022-07-23
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