你好 1增值稅1% 附加稅12% 季不超過30萬免增值稅和附加稅 開60000%2B稅的金額 2丙的發(fā)票是 乙開
甲是房東(小規(guī)模納稅人),乙是第一承租方(小規(guī)模納稅人),甲和乙簽訂租房協(xié)議,不開票是60000元,開票乙承擔(dān)開具租金發(fā)票稅費(fèi);乙又把房子租給了丙(一般納稅人)。問: 1.乙要求甲開發(fā)票,要承擔(dān)多少稅費(fèi),發(fā)票面值金額開具多少? 2.丙的發(fā)票是誰(shuí)開
乙方是小規(guī)模納稅人,甲方為一般納稅人,乙方為甲方代征訂刊物,甲方要求乙方開具增值稅專用發(fā)票,乙方(廣告?zhèn)髅焦荆┧欢惵适嵌嗌伲?/p>
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
老師請(qǐng)問一下,甲乙丙三個(gè)公司,甲乙是一般納稅人,丙是小規(guī)模納稅人,如果乙給甲開一張100萬的6%增值稅專用發(fā)票,丙又乙開一張3%的增值稅專用發(fā)票(丙公司收到的這100萬全部給員工做傭金),乙公司因?yàn)槭盏奖鹃_的進(jìn)項(xiàng)票只有3個(gè)點(diǎn),所以要求丙承擔(dān)多余的3個(gè)點(diǎn),丙公司因?yàn)檫@筆錢全部發(fā)給員工做傭金,所以像乙承擔(dān)的這3萬稅費(fèi)要加到員工的身上。請(qǐng)問這種情況丙公司如何從員工那里扣掉這筆稅費(fèi),員工如何提供發(fā)票呢
我是小規(guī)模納稅人我租賃的廠房,房租一年30萬,對(duì)方一般納稅人給我開具的房租普通發(fā)票稅率是多少,需要繳納什么稅費(fèi),繳納多少
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
老師,可以給我算一下稅的金額大概是多少錢嗎?
乙開給丙的話需要準(zhǔn)備什么資料呢?
你好 所有稅加一起是? ? 600000*1.12 %2B 房產(chǎn)稅 60000*/1.12*12% %2B土地使用稅算不出來 %2B印花稅?600000*1.12*千分之一
土地使用稅的計(jì)算公式是?
60000×1.12是什么錢
你好 土地使用稅的計(jì)算公式=土地使用面積*稅率 60000×1.12這個(gè)我打錯(cuò)了,小規(guī)模開房子租賃的稅率是5%? ?應(yīng)是 增值稅是= 60000*5%? 附加稅=60000*5% *12%(附加稅合計(jì)數(shù))