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老師,小規(guī)模納稅人,6月份有一筆收入沒有開票,已經(jīng)納稅申報(bào)了,7月份補(bǔ)開了發(fā)票,會(huì)計(jì)該怎么處理做賬,10月份的納稅申報(bào)需要做什么處理嗎

2020-10-20 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 09:53

你好,會(huì)計(jì)處理不用的,申報(bào)把無票做負(fù)數(shù),有票的做正數(shù)申報(bào)

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快賬用戶1736 追問 2020-10-20 09:58

不是要把之前沒開票的沖紅處理,重新再做來了票的憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:04

不用的,分錄處理都是一樣的

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快賬用戶1736 追問 2020-10-20 10:06

那補(bǔ)開的發(fā)票是放在上個(gè)月的還是這個(gè)月呢

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:10

那七月份做一筆這樣分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-有票收入 然后發(fā)票后附

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快賬用戶1736 追問 2020-10-20 10:44

6月份的已經(jīng)在上個(gè)季度申報(bào)了,但是發(fā)票是7月份的,需要在這個(gè)季度申報(bào),在做納稅申報(bào)時(shí)怎么把6月份已經(jīng)申報(bào)的這一部分沒開票的銷售額減去

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:08

你申報(bào)時(shí),無票做負(fù)數(shù),有票做正數(shù)申報(bào)

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快賬用戶1736 追問 2020-10-20 16:15

做了后提交申報(bào)時(shí)不能通過提示當(dāng)期銷售額填報(bào)異常,老師這個(gè)該怎么處理

做了后提交申報(bào)時(shí)不能通過提示當(dāng)期銷售額填報(bào)異常,老師這個(gè)該怎么處理
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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:10

這個(gè)因?yàn)槭菬o票負(fù)數(shù)你自己申報(bào)不了,要去大廳做申報(bào)

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快賬用戶1736 追問 2020-10-20 17:10

需要帶什么材料去嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 17:11

帶著申報(bào)表,身份證,公章

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你好,會(huì)計(jì)處理不用的,申報(bào)把無票做負(fù)數(shù),有票的做正數(shù)申報(bào)
2020-10-20
去稅局帶上無票資料和開票盤去解鎖
2020-10-20
你好!跨月了只可以來紅字發(fā)票沖回
2022-12-29
你好,用紅字沖銷掉這筆分錄,按開票重新做賬,
2021-07-19
學(xué)員你好,你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022-01-10
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