你好,會(huì)計(jì)處理不用的,申報(bào)把無票做負(fù)數(shù),有票的做正數(shù)申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人,6月份有一筆收入沒有開票,已經(jīng)納稅申報(bào)了,7月份補(bǔ)開了發(fā)票,會(huì)計(jì)該怎么處理做賬,10月份的納稅申報(bào)需要做什么處理嗎
老師,晚上好!有一筆6月份的收入,已作無票收入了,但7月份客戶要求開發(fā)票,這樣就重復(fù)交稅了,請(qǐng)問老師這樣怎么處理會(huì)計(jì)分錄,我們是小規(guī)模納稅人
7月份有一筆賬維修費(fèi),沒有發(fā)票,寫了一個(gè)收據(jù),我已付款,已做了賬務(wù)處理,8月份對(duì)方又把票給我開來了,怎么辦?物業(yè)公司小規(guī)模納稅人
老師,7月份實(shí)發(fā)工資比6月份計(jì)提工資少,一般納稅人個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在要怎么處理一般納稅人個(gè)稅申報(bào)了。謝謝
小規(guī)模納稅人,9月份開的專票10萬元,10月份季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào)并繳納了增值稅和稅金,現(xiàn)在購買方今日退回要求開成2023年的發(fā)票,需要怎么處理?
老師 請(qǐng)問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
老師,金銀珠寶開零售店選個(gè)體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
不是要把之前沒開票的沖紅處理,重新再做來了票的憑證嗎?
不用的,分錄處理都是一樣的
那補(bǔ)開的發(fā)票是放在上個(gè)月的還是這個(gè)月呢
那七月份做一筆這樣分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-有票收入 然后發(fā)票后附
6月份的已經(jīng)在上個(gè)季度申報(bào)了,但是發(fā)票是7月份的,需要在這個(gè)季度申報(bào),在做納稅申報(bào)時(shí)怎么把6月份已經(jīng)申報(bào)的這一部分沒開票的銷售額減去
你申報(bào)時(shí),無票做負(fù)數(shù),有票做正數(shù)申報(bào)
做了后提交申報(bào)時(shí)不能通過提示當(dāng)期銷售額填報(bào)異常,老師這個(gè)該怎么處理
這個(gè)因?yàn)槭菬o票負(fù)數(shù)你自己申報(bào)不了,要去大廳做申報(bào)
需要帶什么材料去嗎
帶著申報(bào)表,身份證,公章