你好 1.? 包括的? 假如你工會(huì)籌備金是按季度申報(bào)的話。 那么就包括7-9月合計(jì)的工資總額的 。? ? 需要計(jì)算在內(nèi)??
個(gè)稅系統(tǒng)里查到收入納稅里19年1到3月是一家公司的申報(bào),稅款所屬期也是1到3月的,我3月份離職的,然后下一家公司是4到6月,這家公司申報(bào)的稅款稅款所屬期也是4到6份的,7月份換了一份工作,8月份發(fā)了工資,公司9月份申報(bào),稅款所屬期是8月份的,后面以此類推,這樣我就有一個(gè)7月的是沒有工作收入申報(bào)的,那會(huì)影響我后面上海居住證積分辦理,貸款,征信等一些問題嗎
公司9月才收到勞務(wù)收入,分?jǐn)偟?89三個(gè)月,農(nóng)民工工資里面去了,請(qǐng)問一下,在9月份的納稅申報(bào)時(shí),工會(huì)籌備金的計(jì)算中是否應(yīng)該包含7月和8月的工資總額作為記稅依據(jù)? 7月份和8月份的納稅申報(bào)也是后面補(bǔ)的,申報(bào)的時(shí)候是以雇員身份申報(bào)的
我是2020.9.7日入職的,9月份的工資金額未達(dá)到繳稅標(biāo)準(zhǔn),在個(gè)稅app中沒有查到9月份的工資申報(bào),仔細(xì)查看后發(fā)現(xiàn),9月份的工資被申報(bào)到10月里面去了,然后10月報(bào)到11月里面了,依次類推,最終發(fā)現(xiàn)公司少申報(bào)了一個(gè)月,請(qǐng)問公司這種行為算偷稅漏稅嗎?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師 請(qǐng)問一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來計(jì)算扣除的,但是5--8月沒有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
不是按季度申報(bào)的 是按月申報(bào)的 這個(gè)要怎么辦?
你好 按月的話。 就是10月報(bào)9月工資總額的。? ? 你按所屬期來報(bào)? ??
那前面7月和8月的怎么辦呢?以后不申報(bào)了嗎?稅務(wù)查怎么辦?
你好? ?你不是按月報(bào)嗎。? 你9月就得報(bào)8月的。? 8月報(bào)7月的?
可是納稅申報(bào),按月的話,7月和8月已經(jīng)過期了呀?
你好 所以你要去稅局那邊去報(bào)。? 你系統(tǒng)是所屬期是9月的? ?所以你系統(tǒng)不能直接報(bào)的?