您好,可以把產(chǎn)生一次性拖鞋的業(yè)務(wù),在代賬會計處理的賬簿和憑證中找到,看一下是怎么做賬的。 可能會存在以下情況,老板不清楚具體賬務(wù)處理,只是說說而已;也可能代賬會計對一次性拖鞋業(yè)務(wù),產(chǎn)生時沒有進(jìn)項發(fā)票,就采用了暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳時沒有取得合規(guī)發(fā)票,就納稅調(diào)整。以上猜測僅供參考,具體情況還需要查閱會計賬簿憑證。
你好,我想請教一下,就是我們公司有遇到一個問題。他們股東呢,對于他們那個,因為分紅。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請了外面的那個會計所的來進(jìn)來審計。那我們審計出來,因為公司嗎?走賬會比較混亂。它有一些都是從那個大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項審計這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計的什么主體原則,獨立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實際出來,就導(dǎo)致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
老師,我想咨詢一下,我遇到一個老板,他們公司找的代賬公司做外賬,他跟我說他們是商貿(mào)企業(yè),銷售一次性拖鞋,他們給客戶開票開一次性拖鞋,但是,沒有對應(yīng)進(jìn)項票,進(jìn)項票只有牙刷的進(jìn)項票,我說這個賬怎么做???賬面不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,她說她代賬會計就這樣做,做的好多年了,都挺好的,他有兩個公司,一個商貿(mào),一個制造,就是制造的公司生產(chǎn)的拖鞋賣給他自己的商貿(mào)企業(yè),因為兩個公司都是他自己的公司,所以他不想開進(jìn)項票,就用其他公司給他開的牙刷進(jìn)項票抵,牙刷進(jìn)項票很多足夠低的,所以,他不想他自己的制造公司交稅,所以不開票,所以對于商貿(mào)企業(yè)就沒有拖鞋的進(jìn)項票,而這塊的款項他說也不走對公,我想問一下有經(jīng)驗的老會計,幫我解答一下,他的代賬會計是怎么做這個賬的?
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進(jìn)項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進(jìn)項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進(jìn)項發(fā)票能不能取進(jìn)來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進(jìn)項發(fā)票取進(jìn)來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進(jìn)來足夠的進(jìn)項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認(rèn)識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點稅
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進(jìn)項的抵扣啊,老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個進(jìn)項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響?。?/p>
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
匯算清繳怎樣調(diào)整?他的發(fā)票是取不到的?暫估是借庫存商品貸庫存現(xiàn)金,因為他們不走對公,所以用庫存現(xiàn)金,這樣就沒有進(jìn)項稅,因為取不到進(jìn)項票所以也不用沖暫估,那匯算清繳怎樣調(diào)整?老師,可以幫我詳細(xì)的講一下可能存在的做賬情況,謝謝!
因為看不到賬務(wù)資料,現(xiàn)在只能是推測。可能是這樣,因為無法得到合規(guī)發(fā)票,所以匯算清繳時,要做納稅調(diào)整,大體意思就是,成本在預(yù)交所得稅時扣除了,現(xiàn)在要加回來,就是增加利潤總額,如果不是虧損的狀態(tài),此時,就要補(bǔ)交企業(yè)所得稅。 也可能是這種情況,出于投機(jī)心理,雖然沒有得到合規(guī)發(fā)票,但在匯算清繳時也不調(diào)整,就是一種投機(jī)心理。 我還是建議,要想徹底弄明白,還是要看賬務(wù)資料。