哦,不是的,這個(gè)看你銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果每個(gè)月結(jié)款的話(huà),不管交不交稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
期末應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),是直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅)的貸方嗎?
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問(wèn)題,比如4月銷(xiāo)項(xiàng)10,進(jìn)項(xiàng)12, 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅10 這樣就可以嗎,余額體現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里,需要再做個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開(kāi)發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話(huà)說(shuō)公司被立案了,只說(shuō)了上游企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
預(yù)繳的增值稅,如果未交增值稅是貸方余額的話(huà)。 需要結(jié)轉(zhuǎn)
還有個(gè)前提 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才結(jié)轉(zhuǎn)突然想起來(lái)了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 不交稅也可以結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示劉迪。
懂了 交了稅(銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng))反過(guò)來(lái)就是留底稅 這樣就可以不結(jié)轉(zhuǎn)了 不交稅 如果每月都需要結(jié)轉(zhuǎn) 也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn) 上年如果交了稅買(mǎi)沒(méi)有形成留底稅 今年也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn) 只要結(jié)轉(zhuǎn)了以后都需要結(jié)轉(zhuǎn)
對(duì)的是的,是這么做的。