您好 公司部分應該先通過應付職工薪酬走賬計提的
老師好,小規(guī)模納稅人,社保費用公司全額承擔,收到發(fā)票的時候可以這樣寫分錄嗎 借:管理費用-社保費(公司部分) 營業(yè)外支出-社保費(個人部分) 貸:銀行存款
社保費用可以全部算公司費用嗎 扣社保10000的話 分錄能不能這樣做:借 管理費用-社保費 10000貸:應付職工薪酬-社保費 10000 繳納時 借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 個人部分也做管理費用
,社保全部公司負擔,可以這樣做分錄嗎借,管理費用—社保費(單位)借,營業(yè)外支出(個人)貸應付職工薪酬—社會保險費
老師,公司全額承擔社保的會計分錄,這樣做對嗎? 計提社保 借:管理費用——社保(公司部分) 貸:應付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:銀行存款
分錄1:計提社保 借:管理費用-社保公司部分 貸:應付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費 借:應付職工薪酬-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款 請問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計提社保和付社保費 借:管理費用-社保公司部分 其他應收款-社保個人部分 貸:銀行存款
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
好的,知道了,謝謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快