借,待處理財產(chǎn)損溢20000+50000 貸,原材料20000+50000 借,其他應(yīng)收款15000 營業(yè)外支出50000 管理費用5000 貸,待處理財產(chǎn)損溢70000
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。月末,在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)本月購進(jìn)的一批原材料盤虧28000元(不含稅),查明原因后發(fā)現(xiàn)是倉管員小李失職、管理不善造成的被盜、丟失,報經(jīng)批準(zhǔn),由小李賠償5000元、保險公司賠償20000元,其余部分為凈損失。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄
您好,老師,請問這個怎么寫?。咳A聯(lián)公司在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)因管理不善被盜材料200公斤,實際單位成本100元,保險公司應(yīng)賠償10000元,倉庫管理人員張某應(yīng)賠償5000元;因自然災(zāi)害,損失材料500公斤,單位成本100元。已知,華聯(lián)公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。 要求:做出相關(guān)的會計分錄。
某企業(yè)進(jìn)行財產(chǎn)清。根據(jù)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)盤點原材料,發(fā)現(xiàn)用材料法余,按重置成本計算其成本為1000元盤盈原因待查。(2)盤虧乙材料,實際成本為500元,原因待查。 (3)因管理不善發(fā)生被盜,對財產(chǎn)進(jìn)行清查盤點。其中,被盜產(chǎn)成品按實際成本計算為10000元,產(chǎn)成品耗用的原材料及應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項稅額為1300元,企業(yè)已通知保險公司并按保險條款相關(guān)內(nèi)容開始申請理賠。(4)查明原因,盤盈的甲材料系收發(fā)時的計量誤差所致,經(jīng)批準(zhǔn)沖銷企業(yè)的管理費用。(5)查明原因,盤虧乙材料系定額內(nèi)合理損耗,批準(zhǔn)作為管理費用列支。(6)被盜造成的產(chǎn)成品損失處理結(jié)果如下∶保險公司已確認(rèn)應(yīng)賠償?shù)膿p失為5000元(賠償款正在辦理中);殘料估價2000元作為原材料入庫;相關(guān)責(zé)任人賠償1000元(現(xiàn)金以由財務(wù)收訖);其余損失由企業(yè)承擔(dān)
甲公司期末對存貨進(jìn)行盤點清查,發(fā)現(xiàn)賬實不符的有:(1)A材料盤虧100公斤,單位成本為4元;(2)B材料盤虧10件,單位實際成本50元;(3)C產(chǎn)品毀損15件,單位成本1200元。最終經(jīng)查明:A材料屬于定額內(nèi)合理損耗;B材料屬于保管人張英工作失誤造成,經(jīng)研究由張英賠償全部損失的50%C產(chǎn)品屬于自然災(zāi)害造成的損失,保險公司賠償全部損失的50%增值稅率為13%要求:編制相關(guān)的會計分錄。
一)練習(xí)存貨盤點盈虧的核算資科]某公司期末對存貨進(jìn)行清查,清查結(jié)果及批準(zhǔn)處理情況如下:1發(fā)現(xiàn)盤盈原料及主要材料A材料50千克,實際單位成本30元。2.發(fā)現(xiàn)盤虧原料及主要材料B材料200千克,實際單位成本15元,增值稅率13%3.發(fā)現(xiàn)C產(chǎn)品毀損100件,每件實際成本400元,其應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項增值稅為3500元4.上述原因已查明,A材料盤盈是收發(fā)計量誤差造成;B材料短缺是公司管理不獸造成;C產(chǎn)品毀損是因發(fā)生自然災(zāi)害公司管理不規(guī)范造成,其殘料回收作價200元,可獲保險公司賠償16000元(賠償款待收)。經(jīng)公司辦公會議批準(zhǔn),對上述清查結(jié)果作出處理[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?