同學(xué)你好 把預(yù)提費(fèi)用的科目變?yōu)轭A(yù)付賬款 目前沒有這個(gè)科目了
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師好,公司9月份銀行支付房租和物業(yè)費(fèi)共計(jì)4萬元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付發(fā)票收到。公司財(cái)務(wù)做分錄:支付 借:預(yù)提費(fèi)用40000 貸:銀行存款40000 分?jǐn)偟矫吭?借:管理費(fèi)用 6670 貸 預(yù)提費(fèi)用6670 想問一下這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問一次支付幾個(gè)月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個(gè)憑證后面,支付款時(shí)做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—房租費(fèi) 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)?
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師好,會(huì)計(jì)這個(gè)月已經(jīng)申報(bào),能更改嗎
老師好,還想問一下,退休后在兩個(gè)公司上班領(lǐng)取工資5000和3000,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么申報(bào)。
你的預(yù)提費(fèi)用的余額在資產(chǎn)負(fù)債表是怎么登記的?計(jì)入了什么項(xiàng)目 退休工資單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表中期末是-33330
我是說他們計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)項(xiàng)目
流動(dòng)負(fù)債
哦哦 當(dāng)期不要調(diào)了 不用更正以前的報(bào)表了 這個(gè)月調(diào)到預(yù)計(jì)負(fù)債
老師好,能不能調(diào)到預(yù)付賬款呢
是的 調(diào)整到預(yù)付賬款 剛才回復(fù)有誤
9月份分?jǐn)偟囊舱{(diào)整過來嗎
沒有結(jié)賬就調(diào)整吧
老師,那個(gè)個(gè)稅申報(bào)在其中一個(gè)公司申報(bào)嗎
個(gè)稅每個(gè)公司都申報(bào)
每個(gè)公司都不超5000元,那個(gè)稅怎么交呢
就算是不交稅 也要申報(bào) 年底匯算的時(shí)候 一起匯算
好的,謝謝老師!
不客氣 祝您在工作順利