這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,有前期賬款未付發(fā)票未開(kāi),可以給對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票。小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在成一般納稅人了,不能抵扣在小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項(xiàng)稅
老師,我們這個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,有前期賬款未付發(fā)票未開(kāi),對(duì)方可以開(kāi)具專(zhuān)票。但是這是小規(guī)模納稅人是發(fā)生的業(yè)務(wù),現(xiàn)在成一般納稅人了,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們?cè)瓉?lái)是小規(guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我開(kāi)了專(zhuān)用發(fā)票。現(xiàn)在我要轉(zhuǎn)成一般納稅人,之前的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,以前是小規(guī)模納稅人,一般納稅人抵扣了小規(guī)模納稅人期間進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)要求作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老師,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人,他們要給我們開(kāi)專(zhuān)票,這個(gè)可以嗎,我們可以抵扣嘛,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人一般不是不可以開(kāi)專(zhuān)票的嘛
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?