截圖呢,你的截圖可以截圖看看嗎
老師你好,想請教下你這三張圖片明細(xì)表中進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅是正數(shù),這樣對不對?還有待抵扣扣進(jìn)項(xiàng)稅又是負(fù)數(shù),是不是我做錯(cuò)稅項(xiàng)分錄?
老師,你好,請我明細(xì)賬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,貸方是負(fù)數(shù),這樣對嗎,該怎么調(diào)
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師好,不得免征和抵扣稅額抵減額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,怎樣做會(huì)計(jì)分錄,不得免征和抵扣稅額抵減額是正數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù),如不得免征和抵扣稅額抵減額是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師請教下,圖一是九月,收到發(fā)票,但有一張暫時(shí)不抵扣 。圖2是10月申報(bào),抵扣了,我做這個(gè)分錄 但記賬軟件進(jìn)項(xiàng)余額和報(bào)稅表進(jìn)項(xiàng)對不上 ,正好差額是11803.54,老師是分錄寫錯(cuò)了嗎?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)銀行賬戶是獨(dú)立的,但是會(huì)費(fèi)收入可以計(jì)入公司的營業(yè)外收入嗎
老師23的進(jìn)項(xiàng)發(fā)展,發(fā)票查詢狀態(tài)正常未勾選,我想知道發(fā)票所屬期是哪一期,我怎么查找
老師您好,甲乙雙方簽訂工程施工合同,水、電和鋼材為甲供,合同約定甲方給乙方開具稅率13的專票,當(dāng)時(shí)簽訂合同時(shí)未考慮到水的稅率是9%,現(xiàn)在甲方給乙方只能開具稅率為9%的專票,但實(shí)際扣款是按稅率13%含稅額抵頂乙方工程款,請問這種情況是否合規(guī),是否符合要求?
公司法人給經(jīng)理轉(zhuǎn)款65984讓還公司賬,還款了40000,20000支付給客戶業(yè)務(wù)費(fèi),還有5384沒有還款具體分錄怎么寫
聽其他會(huì)計(jì)說,所屬期就是所屬期嗎?還是諧音我聽錯(cuò)了?所屬期就是當(dāng)月所發(fā)生的單據(jù)準(zhǔn)確無誤
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
收入對不上是有營業(yè)外收入
我們有一個(gè)員工社保都是員工交的,有一個(gè)員工社保掛靠需要他自己交的,這樣的分錄怎么寫
你好,二手車經(jīng)銷公司,開具發(fā)票稅率
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還會(huì)計(jì)分錄怎么做,申報(bào)了增值稅
發(fā)送不了
很難發(fā)出圖片
資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)付稅金是負(fù)數(shù)
進(jìn)項(xiàng)稅額是借方科目,是貸方負(fù)數(shù),這個(gè)待抵扣你們啥情況輔導(dǎo)期 ?不是就不能用這個(gè)科目,沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面,還有這個(gè)待抵扣和待認(rèn)證都是借方科目,貸方是負(fù)數(shù),是對的
你的意思是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
老師我的進(jìn)項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)如何處理
我的銷項(xiàng)稅是正數(shù)是不是沒做結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)需要看你這個(gè)待抵扣是啥情況,是不是沒有認(rèn)證做這個(gè)待抵扣,要是這樣就改待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以, 結(jié)轉(zhuǎn)你看截圖做,銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 沒有期末數(shù),