同學(xué),你好,計(jì)算如下 4262.78*3%=127.88
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅累計(jì)應(yīng)納稅所得額為4262.78 ,本期應(yīng)交稅額怎么算?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)納稅所得額為400W,怎么計(jì)算所得稅
計(jì)算個(gè)稅,當(dāng)期累計(jì)應(yīng)稅額是本月之前的應(yīng)納稅所得額么?還是本月之前的應(yīng)納稅額?前期累計(jì)扣稅是不是之前本月之前已繳稅額?
請(qǐng)教老師,計(jì)算個(gè)人所得稅的公式是怎樣的?累計(jì)應(yīng)納稅所得額是怎么計(jì)算的
個(gè)稅, 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)免稅收入是啥?
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤(rùn)為正,我只好加了30萬(wàn)利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)東西送給客戶(hù),發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬(wàn)工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開(kāi)了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)。現(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題,想咨詢(xún)下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線(xiàn)的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
不是按照超過(guò)3000元至12000元這一檔算嗎?我是這樣算的:4262.7*0.1-210
少于3.6萬(wàn)的,稅率是3%,同學(xué),這個(gè)是個(gè)稅的稅率。