您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.01
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有一個(gè)—0.01怎樣調(diào)整
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額怎么調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)貸方還有-0.01但是我稅務(wù)系統(tǒng)上已經(jīng)沒有留底進(jìn)項(xiàng)了 我這個(gè)怎么把這個(gè)-0.01調(diào)成0,怎么調(diào)呀?
老師,“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目以前年度設(shè)置成“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”,現(xiàn)在要怎樣調(diào)整好?
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸方0.01 但實(shí)際不用繳 調(diào)整分錄怎么寫
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
這個(gè)是因?yàn)槲叶嘤?jì)提了0.01造成的嗎
您好,也可能是多繳納了0.01