同學(xué)你好 很高興為你解答 賬面上不需要調(diào)整 出具資產(chǎn)負(fù)債表的時候 列報到其他非流動資產(chǎn)
老師你好,我想問下應(yīng)交稅金未交增值稅有個借方余額怎么調(diào)整
老師,你好,我的賬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負(fù)的余額,要怎么調(diào)整?
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末借方有余額,怎么調(diào)整
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有余額怎么調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–小規(guī)模增值稅借方有余額0.07,怎么調(diào)整
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進(jìn)行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點(diǎn)現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
請問公司分紅和長投的分錄能否告知一下,謝謝!
老師你好,記賬公司賬做到3月份,我建賬的日期是不是應(yīng)該寫四月份。
賬上要調(diào)平的話,怎能做分錄?
借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-