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徐老師早上好!我想請教一下我的資產(chǎn)負(fù)債表里存貨怎么是負(fù)數(shù)呢,而且這個數(shù)剛好是我的人工費(fèi)沒認(rèn)證抵扣的金額,不知道是那里錯了,要怎么調(diào)整呢,謝謝

2020-10-19 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 10:49

同學(xué)你好 你沒認(rèn)證是怎么做賬的呢

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快賬用戶4648 追問 2020-10-19 10:51

當(dāng)時只做了支付人工費(fèi)的分錄,不知道為什么會在存貨里,而且還是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-19 11:11

這個是報表公式問題,你確認(rèn)了人工費(fèi)計提了嗎

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同學(xué)你好 你沒認(rèn)證是怎么做賬的呢
2020-10-19
你好,對方現(xiàn)在需要開發(fā)票嗎?你可以開了發(fā)票確認(rèn)收入就可以了,如果沒有開發(fā)票的話,你重分類到預(yù)收賬款里面。
2022-12-12
同學(xué)你好,光看這一張表,是看不出哪里出錯的,現(xiàn)金流量表制作過程 中,除了 BS PL 的數(shù)據(jù)來源外, 還要有一些表外數(shù)據(jù)填寫的。
2023-10-19
您好,您確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬余額準(zhǔn)確性
2022-01-15
應(yīng)交稅費(fèi)2019年12月份的期末數(shù)應(yīng)該是你2020年1月份的年初數(shù)啊 為什么不相等呢
2020-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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