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老師,請教一下,我的資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款余額為負數(shù),估計是收了錢沒有開票給客戶,那我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整,重新做個什么分錄呢,謝謝老師

2022-12-12 12:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 12:20

你好,對方現(xiàn)在需要開發(fā)票嗎?你可以開了發(fā)票確認收入就可以了,如果沒有開發(fā)票的話,你重分類到預(yù)收賬款里面。

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快賬用戶8777 追問 2022-12-12 12:22

暫時還不開票,老師,那放在預(yù)收賬款里我怎么做分錄呢,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-12 12:24

不需要做賬務(wù)處理的,你只需要自己充分類就可以的,在報表的時候重分類到預(yù)收賬款賬上,還是掛著應(yīng)收。

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你好,對方現(xiàn)在需要開發(fā)票嗎?你可以開了發(fā)票確認收入就可以了,如果沒有開發(fā)票的話,你重分類到預(yù)收賬款里面。
2022-12-12
你好,你要先看看這個負數(shù)是怎么形成的,然后再看怎么調(diào)整。
2024-07-19
你好,應(yīng)收賬款為借方余額負數(shù)9W多,這個是表示預(yù)收的賬款。 既然款項沒有收到,那你之前做的分錄是什么呢??
2021-11-04
你好? 1.? ? ? 那你之前沒有開票 ;你之前報無票收入處理報稅了嗎 ?? ?你這個是好久的業(yè)務(wù); 是否跨年了? ? ; 你 用了新準則就用合同負債? ?
2022-03-28
你好 ; 去年分錄怎么掛的。 我看看 。? ? 重新開票的金額與你無票收入金額一致嗎? ?去年報稅了嘛??
2021-09-14
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