你這個(gè)就是典型的融資租賃呀,融資租賃就相當(dāng)于是分期付款購買設(shè)備進(jìn)來處理,你在簽訂這個(gè)合同的時(shí)候就記固定資產(chǎn),同時(shí)確認(rèn)長期應(yīng)付款,那么后面支付款項(xiàng)的時(shí)候減少長期應(yīng)付款,收到發(fā)票作為附件處理就可以了。
你好老師,請教個(gè)業(yè)務(wù)。我公司需要一臺(tái)設(shè)備,但又沒有錢,就找到一個(gè)融資公司幫我們墊付設(shè)備款,融資公司把全款支付給設(shè)備廠家,設(shè)備廠家把票開具給融資公司,而融資公司又開具租賃發(fā)票給我公司,租賃發(fā)票是我公司付多少款融資公司就開具多少,請問我該怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
老師您好,我想問下,我公司買的設(shè)備固定資產(chǎn)付款的時(shí)候是找的融資租賃公司付的,現(xiàn)在設(shè)備固定資產(chǎn)的發(fā)票是要開給我們公司,還是開給融資租賃公司呢?每個(gè)月還款給租賃公司,他們也是有開發(fā)票給我們的!
我們設(shè)備買成700萬,700萬設(shè)備公司已經(jīng)開發(fā)票,但是我廠只付款225萬,其余的475萬為融資租賃公司付給設(shè)備公司。我公司已經(jīng)支付了一個(gè)月148000元給融資公司,這個(gè)怎么做賬呢?
老師,公司融資買了四臺(tái)設(shè)備,第一筆款付給設(shè)備廠家,以后的款分一年每月10萬多給租賃公司,現(xiàn)收到租賃公司開的全額設(shè)備發(fā)票,怎么做賬啊
你好 老師 我們付給設(shè)備廠家20萬首款 然后通過租賃公司購買設(shè)備 廠家把20萬發(fā)票開給了租賃公司 租賃公司開了設(shè)備全款給我們 這個(gè)賬咋做 我們和租賃公司少付20萬 廠家又欠我們20萬的發(fā)票
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
用合同記固定資產(chǎn)時(shí)要剔除進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
收到發(fā)票時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅又怎么處理。
剔除稅,這個(gè)稅是你后面收發(fā)票的時(shí)候再做處理啊。 借,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸,長期應(yīng)付款
確認(rèn)資產(chǎn)時(shí)分錄是不是這樣:
借:固定資產(chǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。貸:長期應(yīng)付款
你可以不用體現(xiàn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),但如果說你這個(gè)樣子處理了之后,那么你后面收到進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,這個(gè)分錄就應(yīng)該是借,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,貸抵扣稅額。
不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),那該怎么做老師。
借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 長期應(yīng)付款 安不含稅金額處理 收票 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 貸,長期應(yīng)付款