你好,同學(xué),按照未開票收入填報(bào),填報(bào)方法如下: 小規(guī)模納稅人未開票收入如何申報(bào)增值稅 比如你有10萬的未開票收入,那么你就都填寫在第一欄,第2、3欄是其中項(xiàng),沒有開票就不用填寫. 比對(duì)規(guī)則: 1.當(dāng)期開具的增值稅專用發(fā)票金額應(yīng)小于或者等于申報(bào)表填報(bào)的增值稅專用發(fā)票銷售額. 2.當(dāng)期開具的增值稅普通發(fā)票金額應(yīng)小于或者等于申報(bào)表填報(bào)的增值稅普通發(fā)票銷售額. 3.《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄(貨物及勞務(wù)列%2B服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)≥第2欄%2B第3欄(貨物及勞務(wù)列%2B服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù). 開票金額0<申報(bào)銷售額10萬 第一欄10萬>2%2B3欄次 0 所以,能順利通過申報(bào)比對(duì).
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人出售股票計(jì)算稅是多少的點(diǎn)呢
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人出售股票,沒有發(fā)票申報(bào)表怎么填寫呢
老師,你好,請(qǐng)問下公司是增值稅小規(guī)模納稅人沒有開發(fā)票,怎樣計(jì)算銷售額和填寫申報(bào)表,按3%還是1%?
老師,您好! 我司是小規(guī)模納稅人,國(guó)家優(yōu)惠,稅率為1%,請(qǐng)問申報(bào)增值稅,怎么填寫呢?表格中沒有1%征收率列
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報(bào)表哪一欄?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
那沒有超過季度30萬,也是這樣填寫嗎?還是在小微企業(yè)免稅銷售額也填寫?
沒有超過50萬,免征增值稅,在免征里面填
好的,謝謝老師
不客氣,方便給個(gè)好評(píng),謝謝