同學(xué)你好,是先紅沖再重開;
紅沖發(fā)票是先紅沖再重開,還是先重開再紅沖?
紅沖發(fā)票是先紅沖再重開嗎?先紅沖了銀行存款出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦?原發(fā)票是借銀行存款
前期申報了未票收入,后期開票是不是先紅沖再開藍(lán)票?還是先開票再紅沖?
老師好,我有一張12月份的跨月發(fā)票,要重開的話,是先沖紅,還是先開出來再沖紅?
發(fā)票開具錯誤,隔月需要沖紅,是先沖紅再重開還是先重開再沖紅
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風(fēng)險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
先紅沖銀行存款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦?
同學(xué)你好 銀行存款為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢;之前銀行存款沒有余額么?
銀行存款小于紅沖的金額
同學(xué)你好,您紅沖的這筆銀行存款已經(jīng)給對方退回了么?
沒有退款,只是紅沖發(fā)票重開
同學(xué)你好,沒有退款不涉及銀行存款的;紅沖 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項,負(fù)數(shù)