您好 小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦花了2.3萬(wàn)元,記入了固定資產(chǎn),對(duì)的 稅前可以一次性扣除 會(huì)計(jì)分期計(jì)提折舊
老師,小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)筆記本電腦花了2.3萬(wàn)元,我記入了固定資產(chǎn),對(duì)嗎?能一次性扣除嗎?
老師,今年有優(yōu)惠政策,當(dāng)年購(gòu)入的固定資產(chǎn),不超過(guò)500萬(wàn),可以一次性扣除,計(jì)入制造費(fèi)用嗎?外賬這樣做有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?老師可以給點(diǎn)建議嗎?我們公司上個(gè)月買(mǎi)了臺(tái)筆記本電腦,我是一次性扣除,還是按往期一樣,慢慢計(jì)提折舊更好?
老師,我們是小企業(yè),8月份工資買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦8899元,10月申報(bào)季報(bào)的時(shí)候我是做了固定資產(chǎn)攤銷(xiāo),導(dǎo)致我的這筆費(fèi)用沒(méi)有稅前全部扣除,所以交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,我可以沖銷(xiāo)這筆攤銷(xiāo)的分錄,重新做成一次性扣除嗎?
請(qǐng)教老師,公司購(gòu)買(mǎi)辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計(jì)提折舊對(duì)嗎?稅法規(guī)定購(gòu)買(mǎi)500萬(wàn)以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)可以在當(dāng)年一次性在所得稅前扣除,說(shuō)的是報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但會(huì)計(jì)處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對(duì)吧?
您好,老師! 購(gòu)入的電腦單價(jià)4000,買(mǎi)了3臺(tái),在一張發(fā)票上,咱會(huì)計(jì)記賬是記固定資產(chǎn),每月計(jì)提折舊?還是直接記費(fèi)用,一次性扣除?(稅法上固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以下允許一次性扣除)
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷(xiāo)售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢(xún)對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷(xiāo)售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)?。恳簿褪钦f(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話(huà),那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話(huà),是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話(huà),那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話(huà),會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
稅前一次性扣除怎么記賬?
會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義 還是要分期計(jì)提折舊的 稅法一次性填表扣除 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異
一次性扣除只填報(bào)納稅申報(bào)表,不用會(huì)計(jì)做賬,做賬的時(shí)候只計(jì)提折舊,是這意思嗎
一次性扣除只填報(bào)納稅申報(bào)表,不用會(huì)計(jì)做賬,做賬的時(shí)候只計(jì)提折舊,是這意思
老師,我會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊是1213.88元,這個(gè)表具體每一格都怎么填?。?
3欄填1213.88? 4欄填寫(xiě)23000-1213.88=21786.12 5欄填寫(xiě)跟4欄一樣