同學(xué)您好,您可以正常記入固定資產(chǎn),然后正常計(jì)提折舊的
老師,我公司按揭購買挖機(jī),分期付款,發(fā)票要兩年才開,帳務(wù)怎么處理,可以計(jì)提折舊嗎,稅前要扣除嗎,等收到發(fā)票又怎么做。謝謝。
購買了一臺(tái)挖機(jī)50萬,首付20萬,剩余30萬3年分期付款,發(fā)票要3年后付清才能收到,這個(gè)怎么做分錄,還有可以從現(xiàn)在計(jì)提折舊嗎?折舊分錄怎么做?
老師,我們公司買了兩部鏟車,都是只交了首付,發(fā)票都還沒有拿到,要等公司一年以后把貸款還完才能拿到發(fā)票。那我現(xiàn)在該做什么分錄呢?預(yù)付賬款嗎?可是他每個(gè)月還要還按揭呢又該怎么做合適呢?麻煩指導(dǎo)一下,謝謝[握手]
請(qǐng)問老師,公司工程需要,分期購買機(jī)械設(shè)備,預(yù)付50%設(shè)備款,對(duì)方給開具全額發(fā)票,但是設(shè)備并未落戶到我方單位明下,這種情況我們可以計(jì)提折舊稅前扣除么?如果可以是按全額還是,按我們實(shí)際付款金額?
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購買了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機(jī)1購車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬和挖機(jī)2專票49.9萬,挖機(jī)1車款81.4萬,利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬,利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那要稅收扣除嗎,用合同先入帳嗎
可以按合同金額先記入的
現(xiàn)在借固定資產(chǎn) 貨銀行存款 長期借款,沒有發(fā)票就不能抵稅嗎
是的,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整,以后有發(fā)票了可以再更正申報(bào)