同學(xué)您好, 是全額抵扣的?按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
請問老師,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),是初次購買時可以全額抵扣,還是后面每年交的服務(wù)費(fèi)都可以全額抵扣
稅控盤購進(jìn)和后期技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項抵扣是按全額抵還是按發(fā)票上的稅
第一次購買金稅盤和第一年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵減增值稅嗎? 還是只有稅控盤可以,服務(wù)費(fèi)按發(fā)票稅點(diǎn)金額抵扣?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵稅,技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵進(jìn)賬稅額,把這兩項費(fèi)用開到了一張票上,280的還能全額抵稅嗎,還是說這種可以全額抵稅的必須單獨(dú)開到一張票上?
280稅控盤的費(fèi)用是開的增值稅普票是全額抵扣進(jìn)項稅嗎,還是只抵扣280的數(shù)控盤發(fā)票上的稅額幾十塊錢。報銷280稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做帳
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負(fù)債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項進(jìn)項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
謝謝老師,請問應(yīng)交增值稅的三級科目是什么
是全額抵扣的,用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)