同學(xué)你好,是的,您的分錄是對(duì)的;
1.請(qǐng)問老師如果當(dāng)月采購(gòu)貨物,貨物已到,收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(收到發(fā)票未付款的部分)
老師,20年12月份采購(gòu)的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開,但沒有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師,20年12月份采購(gòu)的貨物貨物已到,票在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)查到已開,但沒有拿到發(fā)票我做了借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,1月份拿到發(fā)票借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:預(yù)付賬款,這樣做對(duì)嗎?
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師,請(qǐng)問下當(dāng)月貨已到倉(cāng)庫(kù),對(duì)方未開具發(fā)票,那我當(dāng)月暫估庫(kù),我看學(xué)堂都是 先借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款 暫估款,第二個(gè)月發(fā)票到了再紅沖這筆分錄。 我的做法是當(dāng)月貨到未開票,借庫(kù)存商品(未稅部分),貸應(yīng)付賬款(未稅部分),第二個(gè)月發(fā)票到了,再借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(進(jìn)項(xiàng)稅額金額),這樣可以嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
等下個(gè)月再付款了,這個(gè)時(shí)候付款比已經(jīng)收的發(fā)票多了,這個(gè)時(shí)候分錄是這樣做的么 借應(yīng)付賬款(沖完上個(gè)月的還有多付款的部分) 貸銀行存款 科目還在這個(gè)應(yīng)付賬款科目么
同學(xué)你好 是的,就是說這時(shí)應(yīng)付賬款會(huì)出現(xiàn)借方余額,那么借方余額表示的預(yù)付賬款;
嗯嗯 ,麻煩再問下老師一個(gè)問題哈。 我還沒收到發(fā)票,已經(jīng)付款,貨到了一部分具體的我也不清楚,這時(shí)候我應(yīng)該怎么做分錄呢? 可不可以視為貨都還沒到,最后發(fā)票開過來了一起做到貨處理
還有在財(cái)務(wù)軟件科目中,如果需要用到暫估,是增加庫(kù)存商品科目的同級(jí)還是下級(jí)呢?如果是下級(jí)所有的庫(kù)存商品都會(huì)默認(rèn)到,庫(kù)存商品-暫估
同學(xué)你好 我還沒收到發(fā)票,已經(jīng)付款,貨到了一部分具體的我也不清楚,這時(shí)候我應(yīng)該怎么做分錄呢?可不可以視為貨都還沒到,最后發(fā)票開過來了一起做到貨處理——如果發(fā)票與貨物是在一個(gè)月內(nèi)到的,貨先到了可以不做處理,等發(fā)票到了再做處理;如果貨物是本月到的,發(fā)票是下個(gè)月到的, 那么在本月末是需要將材料暫估入賬的; 還有在財(cái)務(wù)軟件科目中,如果需要用到暫估,是增加庫(kù)存商品科目的同級(jí)還是下級(jí)呢?如果是下級(jí)所有的庫(kù)存商品都會(huì)默認(rèn)到,庫(kù)存商品-暫估——是增加到庫(kù)存商品的下級(jí),就是二級(jí)明細(xì);
那如果增加的是二級(jí)明細(xì),我只要用到庫(kù)存商品都會(huì)顯示 庫(kù)存商品-暫估怎么辦,只有個(gè)別的需要暫估
同學(xué)你好,不會(huì)的呢;庫(kù)存商品是按不同產(chǎn)品設(shè)置明細(xì)的,比如庫(kù)存商品一A;庫(kù)存商品一B;庫(kù)存商品一暫估;
我之前沒有設(shè)置A和B呢 這是具體的商品名稱么
同學(xué)你好,是的,是具體的商品名稱;