個稅的稅負率在5‰ ??? 稅負率=實際應納個稅/不含稅銷售額
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
現有這樣一個情況:(下圖所示的兩張圖片) 我是小規(guī)模個體戶,然后申報經營所得稅時要求 : 稅負在5900千分之五左右 那我該如何操作?
老師,用友出現要我審核,怎么操作,怎么增加另一個人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設置不要審核的,朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人,在權限下的用戶增加審核人,但是我出來圖1 界面,奇怪了,資產負債表沒有資產數據的出現了圖2 的界面,朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉,最后出報表,但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現在這個賬套名字不是這個呀,怎么設置報表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報稅啊,這樣都做好了,就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個公司的名字,我這是新賬套啊,因為又做了一個小公司啊,這該怎么做呀?
你好,聽說個體戶個人所得稅稅率累計,以及個體戶所得稅稅率在年度匯總時所得稅稅率累計變高的情況??刹豢梢赃@樣來避免個體戶所得稅累計:假設我有兩個個體戶,都是像圖片中的那樣屬于園區(qū)核定征收,都是按照0.6%的個人所得稅征收的像圖片中那樣的?!,F在發(fā)生中介勞務服務了,有一家公司給我個體戶打了500萬,不久后我的另一家個體戶也找到業(yè)務了并且另一家公司付給我這個個體戶500萬,我的這個兩個個體戶是相同的經營范圍。那么我的個體戶的所得稅稅率會累計變高嗎?這樣的話就不是低所得稅稅率了。聽說年度匯總會把兩個個體戶合并起來然后個人所得稅稅率變高。還要補稅是真的嗎?我現在把兩個個體戶完稅后立馬注銷掉,是不是就不用補交個人所得稅了。
你好,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,請問我這個月計提去年的職工工資,是記當期損益還是記以前年度損益
老師季度的資產負債表編制
10月申報期企業(yè)所得稅預繳里已計提應付職工薪酬科目里的公司部分的社保費用是否要記入進去?
請問老師本月繳納的上季度異地預繳增值稅和所得稅在本月申報增值稅和所得稅時候可以抵減嗎
2月將個稅退手續(xù)費入到營業(yè)外收入了,等到年底再將這個調到其他收益,可以嗎,不用改之前季度報表吧
這種免稅的發(fā)票我們可以用的吧
老師,請問三季度中間房子出租了,這種三季度房產稅怎么算了,沒出租前從價,出租后從租,這種要怎么申報繳納稅款了,系統(tǒng)會自動算嗎
老師,請問審計時沒有期初數據,要怎么才能確定呢,謝謝
老師,計提增值稅附稅怎么做分錄
三張電子專票可以紅沖到一張發(fā)票上嗎